【审计处】开展内部审计信息化集中线上业务学习
发布时间:2022-04-29
4月24日晚,中国教育审计学会等单位联合推出了 “高校内部控制与智能财务体系建设主题沙龙”网络直播讲座。本次讲座主要涉及高校财务信息化和智能财务建设,它是内部审计信息化及智能审计的基础。审计处组织全体审计人员进行了收看。

活动邀请了5名专家进行讲授,内容包括 “高校内部控制与智能财务体系的一体化建设”“高校建设工程的内控评价与内控审计”“高校财务信息化与智能财务建设实践”“高校内部控制与财务信息化建设实践”“高校智能财务信息化建设框架与思路”。讲座中各位专家分享了财务信息化建设的理念和实践,对高校内控体系建设和信息化建设痛点及难点进行了分析,提出了内控建设及信息化落地的新思路。
收看完讲座后,大家展开了交流讨论。一致认为,随着财务信息化建设的深入,财务信息由纸质资料向电子数据转变,同时数据同源,对内部审计线索和证据的追踪难度提高,审计部门也需要实现数字化、智能化转型,这既是内部审计发展的需要,也是适应审计对象数字化的需要,审计部门作为数据应用数量大、需求广的部门,需要数据、模型、系统、制度、流程、人员、架构等多方面的转型,由合规性审计向风险导向和绩效导向转变。
通讯员:陈艳华 审稿人:陈诚
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